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  • 索 取 號: F00000-05-2017-011933
  • 分  類:
  • 發布機構: 龍崗政府在線
  • 發布日期: 2017年02月15日
  • 名  稱:
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  • 主 題 詞:

龍崗區城市更新局2017年部門預算

發布時間: 2017年02月15日 來源: 瀏覽次數: 字體大小:

  第一部分  龍崗區城市更新局概況

  一、龍崗區城市更新局主要職能

  (一)負責城市更新單元計劃審查。

  (二)負責城市更新單元專項規劃審查、報批或審批。

  (三)負責城市更新項目的土地和建筑物權屬核查及權屬認定(含城市更新項目的歷史用地處置)。

  (四)負責城市更新項目用地報批,建設用地規劃許可證核發,城市更新項目地價核算、國有土地使用權出讓合同簽訂,合同落實情況驗收和監管,移交政府用地入庫。

  (五)負責城市更新項目建設工程規劃許可證核發,建設工程規劃驗收,以及其他相關的建設工程規劃管理工作。

  (六)負責涉及城市更新項目的行政確認、行政處罰、行政檢查、信息公開、信訪維穩等相關事項。

  (七)負責統籌、協調和監管轄區城市更新單元周邊片區公共設施建設。

  (八)負責轄區城市更新工作的指導、協調、宣傳服務工作。

  (九)負責與區土地整備部門協調土地整備及整村統籌的相關工作。

  (十)承辦上級部門和區委、區政府交辦的其他事項。

  二、部門預算單位構成及人員編制、交通工具情況

  龍崗區城市更新局部門預算單位只有區城市更新局本級,沒有下屬單位。龍崗區城市更新局屬參照公務員管理的事業單位,人員工資及辦公經費屬全額撥款。編制人數35名,雇員5名(工勤崗位普通雇員2名,專業技術崗位普通雇員3名),人員經費由區財政核撥。設134名局領導職數;內設機構科級領導職數6名(正科級4名,副科級2名)。實有在職人數19人(公務員15名、雇員4名),退休人員3名。

  龍崗區城市更新局共有車輛2輛(公務用車改革后保留車輛0輛),其中:一般公務用車2輛。

  三、2017年主要工作目標

  龍崗區城市更新局2017年重點工作目標包括:1.城市更新技術咨詢服務;2.深圳市龍崗區城市更新審批操作流程及技術指引;3.龍崗區十三五城市更新專項規劃(2016-2020);4.龍崗區城市更新單元規劃實施評估及指引研究;5.龍崗區南灣街道更新單元范圍劃定規劃研究;6.龍崗區橫崗和園山街道更新單元范圍劃定規劃研究。以上項目2017年完成項目最終研究成果。

  第二部分  部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況

  (一)2017年收入預算情況。2017年龍崗區城市更新局部門預算收入6205萬元(詳見表二),比2016年增加5505萬元,增長60%其中:財政撥款收入(財政補助收入)6205萬元(包括:一般公共預算6205萬元)。

  (二)2017年支出預算情況。2017年龍崗區城市更新局部門預算支出6205萬元(詳見表三),2016年增加(減少)5505萬元。包括:基本支出601萬元,其中:工資福利支出395萬元、基本公用支出85萬元、對個人和家庭的補助支出121萬元;項目支出5604萬元。

  (三)預算收支增(減)主要原因說明:

  1.教育支出3570萬元,57.52%,比2016年增加3570萬元,增長100%;此項支出為學校新建工程補貼資金。

  2.城鄉社區支出904萬元,占14.57%2016年增加311萬元,增長52.45%2017年我局因機構調整,人員及業務相應增加,其中增加了城市更新局開辦費200萬。

  3.交通運輸支出800萬元,占12.89%2016年增加800萬元,增長100%;此項開支為2017年政府投資項目計劃資金。

  4.住房保障支出59萬元,占0.95%2016年增加5萬元,增長9.26%2017年我局因機構調整,人員及業務相應增加。

  5.其他支出819萬元,占13.20%2016年增加819萬元,增長100%;此項開支為2017年政府投資項目計劃資金。

  二、一般公共預算支出預算情況

  龍崗區城市更新局2017年一般公共預算安排支出6205萬元(詳見表五),包括:基本支出601萬元,其中:工資福利支出395萬元、基本公用支出85萬元、對個人和家庭的補助支出121萬元;項目支出5604萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區城市更新局2017年一般公共預算安排用于以下方面:

  (一)教育支出3570萬元,57.52%,比2016年增加3570萬元,增長100%

  (二)社會保障和就業支出53萬元,占0.85%2016年增加0萬元,增長0%

  (三)城鄉社區支出904萬元,占14.57%2016年增加311萬元,增長52.45%

  (四)交通運輸支出800萬元,占12.89%2016年增加800萬元,增長100%

  (五)住房保障支出59萬元,占0.95%2016年增加5萬元,增長9.26%

  (六)其他支出819萬元,占13.20%2016年增加819萬元,增長100%

  三、政府性基金預算支出預算情況

  龍崗區城市更新局2017年無政府性基金預算支出。

  四、一般公共預算“三公”經費支出情況

  龍崗區城市更新局2017部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算11.2萬元,比2016年“三公”經費預算增加4.6萬元(詳見表八)。其中:

  (一)因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元,比2016年增加(減少)0萬元。為進一步規范因公出國(境)經費管理,我區因公出國(境)經費完全按零基預算的原則由區財政統一預留和調配,因此各單位2017年因公出國(境)經費預算數為零。

  (二)公務接待費。2017年預算數1.0萬元,比2016年增加0萬元。嚴格堅持厲行節約,從嚴控制“三公”經費支出。主要用于相關部門來深交流學習、專題研討、檢查指導工作的接待

  (三)公務用車購置和運行維護費。2017年預算數10.2萬元,其中:公務用車購置費2017年預算數0萬元,比2016年預算數增加0萬元;公務用車運行維護費2017年預算數10.2萬元,比2016年預算數增加4.6萬元。主要用于本級機關,根據區委、區政府工作部署,執行公務和開展基層工作調研等業務活動所開支的公務用車運行支出。

  五、政府采購預算情況

  2017龍崗區城市更新局政府采購預算總額597.5萬元,其中:政府采購貨物預算7.5萬元、政府采購服務預算590萬元(詳見表九)。

  六、機關運行經費財政撥款預算情況

  2017龍崗區城市更新局機關運行經費財政撥款預算85萬元,比2016年預算增加0萬元。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用支出。

  第三部分  名詞解釋說明

  1、部門預算收入:指財政當年撥付的預算收入;

  2、部門預算支出:指當年預算支出數,包括基本支出及項目支出;

  3. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  5、社會保障和就業:反映人力資源和社會保障管理事務、就業事務、退休事務、 殘疾人保障、敬老院、低保、高齡老人補貼等事務支出;

  6、教育支出:指學校新建工程的補貼款;

  7、城鄉社區事務:反映城市管理、城鄉社區管理、環境衛生、公共設施等支出;

  8、住房保障:集中反映政府用于住房方面的支出

  9、“三公”經費:反映單位因公出國(境)費、公務用車購置及行費、公務接待費;

  10、機關運行經費:反映單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  說明:根據區編委會《關于調整區城市更新辦職能及機構編制的批復》(深龍編[2016]33號)、《關于深圳市龍崗區城市更新局主要職責內設機構和人員編制規定》(深龍編[2016]39號),深圳市龍崗區城市更新辦更名為區城市更新局,機構職能發生較大變動,因此本次公布的預算文本中進行了相應修正,修改不涉及預算內容及金額。

      附:龍崗區城市更新局2017年部門預算附表.doc

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